澳大利亚领先的员工服务与车队解决方案提供商Smartgroup Corporation Ltd (ASX: SIQ)今日发布了截至2025年12月31日的全年业绩报告,展现出令人印象深刻的财务表现。 在2025财年,Smartgroup实现了收入3.293亿澳元,较上年同期增长8%。这一增长得益于新车租赁结算量的提高以及薪资包装客户数量的增加,反映了公司在数字营销和客户获取方面的持续努力。
尽管运营支出增加了5%至1.827亿澳元,但公司通过优化运营效率成功提升了盈利能力。运营EBITDA达到1.353亿澳元,同比增长14%,毛利率达到41%,较上年提升2个百分点。 经调整后的税后净利润(NPATA)为8002万澳元,同比增长11%。法定净利润则为7940万澳元,增长5%。公司维持了强大的经营现金流,达到9780万澳元,相当于NPATA的122%。
董事会宣布派发最终普通股息21.5澳分及特别股息12澳分,均完全免税,总计年度股息达53澳分,相当于2025年NPATA的90%。 Smartgroup在客户获取方面取得了显著进展。截至2025年底,公司拥有49.1万名活跃薪资包装客户,较上年增加4.6万人;同时,新车租赁客户达到8.53万人,增加1.1万人。车队管理车辆总数达到3.52万辆,同比增长9%。 电动化转型是Smartgroup的重要战略方向。2025年,电动车(BEV)占新车租赁订单的40%,插电混动(PHEV)占8%,而传统内燃机(ICE)车辆占52%。值得注意的是,电动车新订单较上年激增49%,而燃油车订单也增长了4%。
CEO斯科特·沃顿(Scott Wharton)表示:“Smartgroup在2025年再次展现了出色的财务和运营表现。我们实现了收入增长8%、EBITDA增长14%,并将毛利率提升至41%。自2024年2月公布当前战略以来,我们的EBITDA已增长35%,NPATA扩大27%,充分证明了平台的可扩展性和核心业务的动力。” 展望未来,沃顿指出:“我们看到进一步增长的有利环境。对我们产品和服务的需求强劲,这得益于我们的营销工作和庞大的客户基础--约有250万符合资格的雇员。我们的重点是深化与现有客户的关系,扩大福利产品组合,并继续推动电动车和燃油车的新租赁业务增长。”
公司计划到2027年将EBITDA毛利率提升至中高40%区间,并通过数字化转型、品牌简化和技术现代化来增强竞争力。 Smartgroup管理层将于2026年2月26日上午9点(悉尼时间)举行网络会议,讨论本次业绩结果。